Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
21 de Diciembre de 2014, 13:07:26

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Buscar:     Búsqueda Avanzada
Enhorabuena a todos/as. Ya hemos llegado a los 1000 usuarios registrados en nuestro/vuestro Foro. Gracias a todos/as los que colaboran habitualmente porque sin ellos no lo habríamos conseguido.
5.346 Mensajes en 1.992 Temas por 1.697 Usuarios
Último usuario: viliya
* Inicio Ayuda Buscar Ingresar Registrarse
+ 
|-+  Contabilidad
| |-+  Dudas Contables
| | |-+  Apertura ejercicio
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema. « anterior próximo »
Páginas: [1] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Apertura ejercicio  (Leído 4901 veces)
cafetex
Novato
*
Desconectado Desconectado

Mensajes: 5


Ver Perfil
« : 16 de Abril de 2010, 00:41:08 »

Hola, acabo de comprarme el contaplus xq quiero llevarme yo la contabilidad. Pero no se con qué datos comenzar.
El alta de mi empresa fue el 01.12.09. Se los saldos a 31 de diciembre, pero no se cómo hacer el asiento de apertura, es decir las contrapartidas. gracias
En línea
arco
Usuario Jr
**
Desconectado Desconectado

Mensajes: 65


Ver Perfil
« Respuesta #1 : 16 de Abril de 2010, 06:56:00 »

El asiento de apertura es el mismo asiento de cierre del ejercicio anterior, pero con los saldos invertidos.Son cuentas del grupo 1 al grupo 5 ,lo más nomral es que las cuentas de Activo vayan al debe y Pasivo al haber.Digo lo más normal ,porque imaginemos que Banco lo tienes en numeros rojos pues entonces esta ira en el haber.
Espero haberte ayudado.

Un saludo.
En línea
cafetex
Novato
*
Desconectado Desconectado

Mensajes: 5


Ver Perfil
« Respuesta #2 : 17 de Abril de 2010, 20:22:03 »

gracias arco, el caso es que comprendo la operativa, pero no se la contrapartida de las cuentas. Es decir, x ej. si a 31.12 estaba deudora la cta. 628.1, al hacer el asiento de apertura a qué cuenta llevo la contrapartida?. Y así con el resto de cuentas. Los datos con los que cuento son los de un balance de situación a 31.12.09. Gracias por responderme.
Por cierto ¿alguien decirme de donde me puedo imprimir el nuevo plan general contable?
« Última modificación: 17 de Abril de 2010, 20:30:34 por cafetex » En línea
Salva
Novato
*
Desconectado Desconectado

Mensajes: 11


Ver Perfil Email
« Respuesta #3 : 17 de Abril de 2010, 20:53:22 »

Hola, no se si te he entendido exactamente tu problema pero a ver si te puedo ayudar. Lo primero, debes cerrar el ejercicio 2009. No te  puede quedar ninguna cuenta del grupo 6 o 7 con saldo, ya que la has llevado a perdidas y ganancias. En el apertura del año 2010 tendras la cuenta de perdidas y ganancias que la llevaras mas tarde a reservas o como se vaya a distribuir en funcion de si ha sido perdidas o ganancias. No se si me he explicado bien. El nuevo plan creo que en internet es facil encontrarlo, ponlo en el buscador y te aparecera alguna pagina del que te lo puedas descargar. Saludos
En línea
cafetex
Novato
*
Desconectado Desconectado

Mensajes: 5


Ver Perfil
« Respuesta #4 : 17 de Abril de 2010, 22:58:04 »

Gracias, pero es que lo que yo necesito es que me digais a qué cuentas llevo las contrapartidas en un asiento de apertura de los saldos de las cuentas según el balance de cierre. Solo tengo el balance a 31.12.09 en papel, y lo que quiero es hacer la apertura en un programa nuevo de contabilidaden en el que todo esta a 0. Gracias de nuevo por vuestra ayuda
En línea
arco
Usuario Jr
**
Desconectado Desconectado

Mensajes: 65


Ver Perfil
« Respuesta #5 : 18 de Abril de 2010, 18:50:19 »

Haber si me explico , una cuenta del grupo 6 y 7 no te puede aparecer jamas en el asiento de apertura .Ya que a 31-1209 tu obtienes un beneficio o perdida y eso se cualcula saldando las cuentas del grupo 6 y 7, es decir
129 rdo ejercicio a grpo 6(quitando las 3 excepcioens de descuento,devoluciones)

grupo 7 a rdo ejercicio (129)
por lo que con esto asientos las cuentas del grupo 6 y 7 desaparecen en asiento de cierre y de apertura sólo pueden aparecer cuentas del grupo 1 al 5.
 En el asiento de apertura por ejemplo sería
Maquinaria(grupo 2)
Clientes (430)
Existencias (300)
570 caja
572 banco

  a     400 Proveedores
         475 HP iva
         4752 HP acreed Impto soc
          120 Remanente
         465 renumer pte de pago

esto es un ejmplo te he puesto algunas cuentas de como sería el asiento apertura donde ves que no hay grupo 6 ni 7.
espero que así te sirva
En línea
cafetex
Novato
*
Desconectado Desconectado

Mensajes: 5


Ver Perfil
« Respuesta #6 : 23 de Abril de 2010, 20:42:42 »

Gracias Arco por tu dedicación. Me puedes decir, si a 31.12.09 la cta. 400.1 está deudora de 1.000,.-€ ¿cómo tengo que hacer para que esa cuenta la siga teniendo deudora a 01.01.10?, ¿cómo es en el asiento de apertura, es decir, a qué otra cuenta  van los 1.000.-€ además de a la 400.1?, y así con los clientes, con el saldo de caja y bancos, con el de la 523, no se si me he explicado. Gracias por ayudarme
En línea
arco
Usuario Jr
**
Desconectado Desconectado

Mensajes: 65


Ver Perfil
« Respuesta #7 : 26 de Abril de 2010, 22:19:03 »

Perdona pero estaras eguro que 400.1 tiene un saldo deudor,es que no es lo nomral que un proveedor te deba a ti.Pero bueno puede ser que lo pagastes de más o que le devolvieras mercancia y te diga que te lo descuenta en la siguinte factura.
Te voy a ponerun ejemplo de asiento de apertura para ver si así lo entiendes no es que vaya 400.1 a una cuenta cualquiera,si fuera un asiento de diario sería otra cosa.
Ejemplo

10000  210 Terrenos
30000  211 Cosntrucciones
12000  4310 Efectos comerciales en cartera
11000   572  Bancos
a

               100 capital social  50000
               4750 Hp acreedora por iva 3000

                400 Proveedores 10000
Como ves el debe es igual al haber te puedo pobner otras contrapartidas y será lo mismo.espero que lo entiendas algo 
En línea
Páginas: [1] Ir Arriba Imprimir 
« anterior próximo »
Ir a:  

Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!

MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Página generada en 0.00622 segundos con 6 consultas a la base de datos